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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003120
Monto de la Factura
₲ 220.864.560
Nro. de Orden de Pago
202245
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.615.560
IVA
₲ 20.078.596

Retención DNCP
₲ 779.050
Retención IVA
₲ 6.023.579
Retención Renta
₲ 6.023.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.422.792

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207645
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.378.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.149.232.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande