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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 7.863.318
Nro. de Orden de Pago
20226604
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.042.316
IVA
₲ 714.847

Retención DNCP
₲ 27.736
Retención IVA
₲ 214.454
Retención Renta
₲ 214.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 357.424
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208154
Monto Contrato
₲ 1.057.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.289.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.883.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande