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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001381
Monto de la Factura
₲ 251.337.840
Nro. de Orden de Pago
202241
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.717.466
IVA
₲ 22.848.895

Retención DNCP
₲ 886.537
Retención IVA
₲ 6.854.669
Retención Renta
₲ 6.854.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.024.500

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207646
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.309.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.240.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande