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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005256
Monto de la Factura
₲ 359.871.328
Nro. de Orden de Pago
202213138
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
25-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.655.276
IVA
₲ 32.715.575

Retención DNCP
₲ 1.269.364
Retención IVA
₲ 9.814.673
Retención Renta
₲ 9.814.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
8491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210097
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.492.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.769.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande