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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002392
Monto de la Factura
₲ 7.746.710
Nro. de Orden de Pago
20227182
Fecha de Orden de Pago
10-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.937.882
IVA
₲ 704.246

Retención DNCP
₲ 27.325
Retención IVA
₲ 211.274
Retención Renta
₲ 211.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 352.123
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208168
Monto Contrato
₲ 173.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.623.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.691.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande