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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 39.983.873
Nro. de Orden de Pago
20226614
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.809.194
IVA
₲ 3.634.898

Retención DNCP
₲ 141.034
Retención IVA
₲ 1.090.469
Retención Renta
₲ 1.090.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.817.449
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207158
Monto Contrato
₲ 1.216.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.505.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.989.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande