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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 12.509.144
Nro. de Orden de Pago
202211543
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.203.077
IVA
₲ 1.137.195

Retención DNCP
₲ 44.123
Retención IVA
₲ 341.159
Retención Renta
₲ 341.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 568.597
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207158
Monto Contrato
₲ 1.216.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.505.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.989.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande