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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 82.229.308
Nro. de Orden de Pago
20228691
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.643.820
IVA
₲ 7.475.392

Retención DNCP
₲ 290.045
Retención IVA
₲ 2.242.618
Retención Renta
₲ 2.242.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.737.696
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8439 8457
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209258
Monto Contrato
₲ 1.924.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.505.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.502.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande