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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080787
Monto de la Factura
₲ 49.733.530
Nro. de Orden de Pago
202210069
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.643.175
IVA
₲ 1.346.944
Retención DNCP
₲ 187.740
Retención IVA
₲ 404.083
Retención Renta
₲ 1.451.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
8264
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-200851
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.503.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.930.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391612
Nombre de la Licitación
Lp1617-21.Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande