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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0084017
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.620.130
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000013480
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.736.170
        
                                    IVA
                            
            ₲ 492.169
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 81.976
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 147.651
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 633.839
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTER-EXPRESS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80007371-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            8264
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-200851
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.350.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.332.503.648
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.277.930.297
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391612
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1617-21.Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        