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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 213.350.893
Nro. de Orden de Pago
20222507
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.263.256
IVA
₲ 19.395.536

Retención DNCP
₲ 752.547
Retención IVA
₲ 5.818.661
Retención Renta
₲ 5.818.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.697.768
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MGM - 3H
RUC
80113495-1
Número de Contrato
8086
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198644
Monto Contrato
₲ 11.843.917.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.705.819.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.157.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande