- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006302
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.001.831
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202110433
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.362.925
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.000.166
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 38.806
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 300.050
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 300.050
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
        
                                    RUC
                            
            80034119-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            8122
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-199642
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 299.837.866
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 282.425.461
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356694
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        