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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 289.724.640
Nro. de Orden de Pago
202210148
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.132.056
IVA
₲ 26.338.604

Retención DNCP
₲ 1.021.938
Retención IVA
₲ 7.901.581
Retención Renta
₲ 7.901.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 767.484

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207648
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.198.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.738.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande