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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 224.469.360
Nro. de Orden de Pago
20223930
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.352.323
IVA
₲ 20.406.305

Retención DNCP
₲ 791.765
Retención IVA
₲ 6.121.892
Retención Renta
₲ 6.121.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.081.488

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207648
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.198.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.165.738.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande