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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000039
Monto de la Factura
₲ 19.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000000099
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.482.134
IVA
₲ 1.785.454

Retención DNCP
₲ 69.276
Retención IVA
₲ 535.636
Retención Renta
₲ 535.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
8554
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209919
Monto Contrato
₲ 416.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.827.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.131.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392128
Nombre de la Licitación
Lp1667-21 Adquisición de Filtros para Vehículos de la flota de la ANDE, bajo modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande