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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            38112
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            851
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-09-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-09-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.500.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 98.000
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MELIDA SOFIA GALEANO RUIZ DIAZ
        
                                    RUC
                            
            2923278-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            4/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22008-10-1829
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.334.522.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 666.368.920
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 663.722.646
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            192138
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        