- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000612
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12865327
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 293.578.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1093
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.291.520
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.363
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            2375967-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22013-18-166693
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.290.828.204
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.217.051.314
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.212.625.672
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354034
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO (TIPO EMPEDRADO) - PEDRO JUAN CABALLERO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Amambay
        