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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003285
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16010453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 43.466.656
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            128606
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.515.142
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.951.514
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 153.319
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.185.454
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.185.454
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDROMEDA SECURITY SA
        
                                    RUC
                            
            80024679-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN 02 2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-23-226162
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.304.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.269.119.186
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.185.274.541
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422455
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        