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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
16421785
Monto de la Factura
₲ 146.060.000
Nro. de Orden de Pago
128764
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.781.818
IVA
₲ 13.278.182

Retención DNCP
₲ 515.193
Retención IVA
₲ 3.983.455
Retención Renta
₲ 3.983.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
LPN 01 2023
Código de Contratación (CC)
LP-23016-23-225323
Monto Contrato
₲ 1.301.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.168.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.730.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal