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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
11331606
Monto de la Factura
₲ 419.784.760
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.207.675
IVA
₲ 38.162.251

Retención DNCP
₲ 1.495.960
Retención IVA
₲ 11.448.675
Retención Renta
₲ 7.632.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
LP-23014-16-121604
Monto Contrato
₲ 855.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.247.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.995.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308420
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo