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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000085
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            468
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-02-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-02-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-02-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 168.452.698
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.272.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 636.393
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.281.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.629.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUSTRALIA SRL
        
                                    RUC
                            
            80025583-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27007-24-243769
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.313.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.979.681.804
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.852.661.482
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443827
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LAS OFICINAS PARA LA AFD
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        