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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005415
Monto de la Factura
₲ 179.731.200
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.666.334
IVA
₲ 16.339.200

Retención DNCP
₲ 627.426
Retención IVA
₲ 4.901.760
Retención Renta
₲ 6.535.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FANNY MARIA PEREIRA BELLO
RUC
1164105-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-24-242611
Monto Contrato
₲ 718.924.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.902.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.675.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443247
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE PROFESIONALES TÉCNICOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo