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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000239
Nro. de Timbrado
14375140
Monto de la Factura
₲ 193.170.000
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.467.564
IVA
₲ 17.560.909

Retención DNCP
₲ 702.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-22002-20-195426
Monto Contrato
₲ 1.549.909.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.395.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.103.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386182
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Varios Distritos del Departamento de San Pedro-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro