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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071336
Monto de la Factura
₲ 47.886.234
Nro. de Orden de Pago
769327
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.538.938
IVA
₲ 4.353.294
Retención DNCP
₲ 170.649
Retención IVA
₲ 1.305.988
Retención Renta
₲ 870.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
31.1401.0001429
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-77322
Monto Contrato
₲ 584.733.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.733.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.071.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf