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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 6.780.000
Nro. de Orden de Pago
709306
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.447.657
IVA
₲ 616.364

Retención DNCP
₲ 24.161
Retención IVA
₲ 184.909
Retención Renta
₲ 123.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
566/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79705
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.574.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf