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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 56.675.800
Nro. de Orden de Pago
769436
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.897.655
IVA
₲ 5.152.345
Retención DNCP
₲ 201.972
Retención IVA
₲ 1.545.704
Retención Renta
₲ 1.030.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
406/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75936
Monto Contrato
₲ 553.025.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.025.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.917.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
