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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 4.268.331
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.059.105
IVA
₲ 388.030

Retención DNCP
₲ 15.211
Retención IVA
₲ 116.409
Retención Renta
₲ 77.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTOBAL ROJAS GARCETE
RUC
642660-3
Número de Contrato
563/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79698
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.896.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.568.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf