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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002023
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 3.503.180
Nro. de Orden de Pago
12346
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.022
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.229
Retención IVA
₲ 95.541
Retención Renta
₲ 127.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-238969
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.171.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.001.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427119
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn