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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019038
Monto de la Factura
₲ 58.999.920
Nro. de Orden de Pago
201311784
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.107.851
IVA
₲ 5.363.629

Retención DNCP
₲ 210.254
Retención IVA
₲ 1.609.089
Retención Renta
₲ 1.072.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79119
Monto Contrato
₲ 76.549.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.549.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.797.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande