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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 400.750.000
Nro. de Orden de Pago
201610063
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.890.055
IVA
₲ 36.431.818

Retención DNCP
₲ 1.428.127
Retención IVA
₲ 10.929.545
Retención Renta
₲ 7.286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.215.909
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78663
Monto Contrato
₲ 4.851.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.624.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.388.323.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande