Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0039796
Monto de la Factura
₲ 5.773.000
Nro. de Orden de Pago
20144298
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.490.018
IVA
₲ 524.818

Retención DNCP
₲ 20.573
Retención IVA
₲ 157.445
Retención Renta
₲ 104.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69682
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.589.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.396.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande