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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 3.065.000
Nro. de Orden de Pago
20142346
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.759
IVA
₲ 278.636

Retención DNCP
₲ 10.923
Retención IVA
₲ 83.591
Retención Renta
₲ 55.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
5130
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69660
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.006.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande