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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
20137311
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.217
IVA
₲ 66.364

Retención DNCP
₲ 2.601
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
₲ 13.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
5130
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69660
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.006.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande