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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 119.779.887
Nro. de Orden de Pago
2015253
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.914.752
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 469.537
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.395.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRENE ELIDA PELOZO RUIZ DIAZ
RUC
254158-0
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69291
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.925.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.778.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230118
Nombre de la Licitación
Lp0786-2012 Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande