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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. de Orden de Pago
20147771
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.344.880
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 435.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRENE ELIDA PELOZO RUIZ DIAZ
RUC
254158-0
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69291
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.430.925.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.372.778.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230118
Nombre de la Licitación
Lp0786-2012 Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande