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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 89.961.798
Nro. de Orden de Pago
20145705
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.390.185
IVA
₲ 8.178.345

Retención DNCP
₲ 320.591
Retención IVA
₲ 2.453.504
Retención Renta
₲ 1.635.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 161.849

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5351
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79955
Monto Contrato
₲ 551.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.662.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.508.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande