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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. de Orden de Pago
20142197
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.356.965
IVA
₲ 320.909

Retención DNCP
₲ 12.580
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 64.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82779
Monto Contrato
₲ 228.032.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.278.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.137.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande