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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 305.714.175
Nro. de Orden de Pago
20141249
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.832.523
IVA
₲ 27.792.198

Retención DNCP
₲ 1.089.454
Retención IVA
₲ 8.337.659
Retención Renta
₲ 5.558.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.896.099
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
5441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83710
Monto Contrato
₲ 1.535.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.535.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.269.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249982
Nombre de la Licitación
Lp0906-13.Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de los Edificios del Dpto. de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande