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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 117.544.720
Nro. de Orden de Pago
20147583
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.439.949
IVA
₲ 10.685.884

Retención DNCP
₲ 418.887
Retención IVA
₲ 3.205.765
Retención Renta
₲ 2.137.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.342.942
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
5441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83710
Monto Contrato
₲ 1.535.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.535.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.269.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249982
Nombre de la Licitación
Lp0906-13.Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de los Edificios del Dpto. de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande