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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 104.528.497
Nro. de Orden de Pago
20146100
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.404.700
IVA
₲ 9.502.591

Retención DNCP
₲ 372.502
Retención IVA
₲ 2.850.777
Retención Renta
₲ 1.900.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5350
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81358
Monto Contrato
₲ 826.786.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.239.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.885.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande