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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 71.926.307
Nro. de Orden de Pago
20146098
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.400.610
IVA
₲ 6.538.755

Retención DNCP
₲ 256.319
Retención IVA
₲ 1.961.627
Retención Renta
₲ 1.307.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
5347
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80060
Monto Contrato
₲ 548.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.969.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.794.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande