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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 2.569.673
Nro. de Orden de Pago
20141611
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.910
IVA
₲ 233.607

Retención DNCP
₲ 9.157
Retención IVA
₲ 70.082
Retención Renta
₲ 46.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 116.803
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69006
Monto Contrato
₲ 453.199.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.851.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.390.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241197
Nombre de la Licitación
Lp0773-2012 Ejec.Trab.de Mejoras y Mant.de Componentes del Sist.de Distrib.de Energía Eléctrica en el Territorio Nac.,bajo la Modalidad de Contrato Abierto(HHP4)Items Desiertos LPN 691-12
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande