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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 238.509.200
Nro. de Orden de Pago
20145435
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.817.912
IVA
₲ 21.682.655

Retención DNCP
₲ 849.960
Retención IVA
₲ 6.504.797
Retención Renta
₲ 4.336.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78965
Monto Contrato
₲ 2.488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.488.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.366.042.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250737
Nombre de la Licitación
Lp0882-13.Adquisicion de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande