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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0014852
Monto de la Factura
₲ 1.789.878
Nro. de Orden de Pago
20149582
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.369
IVA
₲ 162.716

Retención DNCP
₲ 6.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5322
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81246
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.224.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.178.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande