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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0003781
Monto de la Factura
₲ 137.591.707
Nro. de Orden de Pago
20142772
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.847.212
IVA
₲ 12.508.338

Retención DNCP
₲ 490.327
Retención IVA
₲ 3.752.501
Retención Renta
₲ 2.501.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
5322
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81246
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.224.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.178.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250691
Nombre de la Licitación
Lp0888-13. Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande