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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 4.146.000
Nro. de Orden de Pago
20143886
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.942.770
IVA
₲ 376.909

Retención DNCP
₲ 14.775
Retención IVA
₲ 113.073
Retención Renta
₲ 75.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
5132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69684
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.646.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.575.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande