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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
20167700
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.298
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.974
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 61.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5238
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78834
Monto Contrato
₲ 1.151.770.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.099.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.700.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande