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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017281
Monto de la Factura
₲ 108.083.490
Nro. de Orden de Pago
20135951
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.498.133
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 423.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.161.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
9493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69290
Monto Contrato
₲ 23.958.182.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.848.644.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.517.384.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230798
Nombre de la Licitación
Lp0797-12.Adquisición de Combustibles para Vehículos y Generadores de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande