- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001662
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 59.955.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20147718
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-09-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.016.114
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.450.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 213.658
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.635.137
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.090.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRAFOSUR SA
        
                                    RUC
                            
            80026314-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            5253/13 5254/13 5255/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-13-78968
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.789.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.789.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.617.846.356
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251391
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0855-13.Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        