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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 87.638.099
Nro. de Orden de Pago
20144872
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.358.689
IVA
₲ 7.967.099

Retención DNCP
₲ 312.310
Retención IVA
₲ 2.390.130
Retención Renta
₲ 1.593.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.983.550
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNICAS ELECTROMECANICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80008675-9
Número de Contrato
5520
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82673
Monto Contrato
₲ 2.113.503.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.403.825.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.201.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande